問題已解決
老師好,23年審計報告中,利潤表的上期數(shù)不等于財務帳(上年稅務申報數(shù)),23年年報,利潤表的上期數(shù),我應該是以上年稅務申報為準,還是審計報告上的金額為準呢
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速問速答你好,你賬上做的和稅務上申報的是不是一樣?
04/17 14:41
84785037
04/17 14:42
對的老師,是的
郭老師
04/17 14:44
你好,那就是按照你上年稅務申報的數(shù)據(jù),也就是你賬上做的。
84785037
04/17 14:50
好的謝謝老師,還有老師,我財務報表上有信用減值損失,但是稅務年報上沒有,我應該把此項加到哪里呀
郭老師
04/17 14:51
沒有的,你放到營業(yè)外支出里面。
84785037
04/17 14:51
好的好的
郭老師
04/17 14:52
不用客氣,工作愉快。
84785037
04/17 14:54
老師,我上年應付職工薪酬計提數(shù)比1月實際發(fā)放金額多10萬,年報就按上年財務報表的財報數(shù)據(jù)填報,在填寫調(diào)整表是調(diào)增就可以對嗎
84785037
04/17 14:55
我在24年2月,做了調(diào)整分錄,借:應付職工薪酬-工資,貸:以前年度損益調(diào)整;借:以前年度損益調(diào)整,貸:未分配利潤。這樣做對嗎
郭老師
04/17 14:59
是的對的是的對的
84785037
04/17 15:06
感謝老師
郭老師
04/17 15:07
不用客氣,工作愉快。
84785037
04/17 15:07
老師再請教下,關(guān)于職工薪酬這塊,這樣操作有稅務風險嗎
郭老師
04/17 15:11
進業(yè)務的沒有風險的,你別給人家多申報了,個稅就行。
84785037
04/17 15:13
好的感謝老師
郭老師
04/17 15:15
不用客氣,工作愉快。
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