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企業(yè)要先預估費用,然后要按估的費用額開發(fā)票嗎?

84784986| 提問時間:04/17 12:46
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 是的, 就是你說的這樣的
04/17 12:46
84784986
04/17 12:47
老師具體分錄是怎么寫的?幫我用分錄詳細解釋一下,非常感謝
劉艷紅老師
04/17 12:49
借:管理費用 貸:其他應付款-暫估
84784986
04/17 12:52
那為啥暫估也要開發(fā)票呢?麻煩老師幫忙詳解一下,謝謝
劉艷紅老師
04/17 12:53
暫估是先做了費用呀,沒有發(fā)票的呀,為了少交企業(yè)所得稅,后面肯定要把發(fā)票補上呀
84784986
04/17 12:58
那你剛才做的分錄是暫估,等發(fā)票來了呢,還應該怎么做呢?專票普票都可以開嗎?還是只可以開一種?
劉艷紅老師
04/17 12:59
專和普都可以,票來了,把暫估做負數(shù),再做正數(shù)
84784986
04/17 13:14
老師一般都什么費用做暫估呢?
劉艷紅老師
04/17 13:42
一般都是暫成本,為了少交稅
84784986
04/17 14:18
你說的是暫估成本嗎老師?幫我具體用分錄解釋一下,謝謝
劉艷紅老師
04/17 14:18
借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估
84784986
04/17 14:23
那成本一般都是發(fā)生什么業(yè)務才去暫估的?然后怎么開發(fā)票的,麻煩老師幫忙具體講講
劉艷紅老師
04/17 14:24
比如你們利潤多,老板不想交稅,就可以這樣操作,不用交稅
84784986
04/17 14:26
那公司當中的具體發(fā)生什么實際業(yè)務才先暫估成本,然后開票再開發(fā)票,然后再沖呢?
劉艷紅老師
04/17 14:27
這個是老板想少交稅,或者是先收到材料,還沒來發(fā)票
84784986
04/17 14:34
暫估時,借 庫存商品 貸 應付賬款—暫估應付款 (得確定買貨了,只是賣方?jīng)]有給我們買方開發(fā)票,對嗎?) 等發(fā)票來了 ,我們買方再開發(fā)票來抵稅,借庫存商品 進項 貸應付賬款 對嗎?
劉艷紅老師
04/17 14:44
是的,是的,就是這樣的
84784986
04/17 14:47
老師不對吧,這個應該是估庫存要變?yōu)樨摂?shù)的材料吧,借庫存商品 貸 應付賬款—暫估入賬 這哪里提現(xiàn)出增加成本減少利潤了啊?麻煩您重新幫我詳解一下,謝謝
劉艷紅老師
04/17 15:07
你沖減成本就可以了哦
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