問(wèn)題已解決

您好老師,請(qǐng)問(wèn)我匯算清繳的時(shí)候業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了6000元,補(bǔ)繳了300元的企業(yè)所得稅,這個(gè)我賬上要怎么處理

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:04/17 11:20
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借:所得稅費(fèi)用 貸:銀行存款
04/17 11:22
文文老師
04/17 11:30
使用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,用利潤(rùn)分配
文文老師
04/17 11:48
借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
文文老師
04/17 11:54
正常支付應(yīng)付賬款-暫估
文文老師
04/17 11:56
不支付,可以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
84785036
04/17 11:24
這樣會(huì)影響當(dāng)年的利潤(rùn)嗎?
84785036
04/17 11:25
我看有的資料上說(shuō)的借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:銀行存款
84785036
04/17 11:26
正確的應(yīng)該怎樣做?
84785036
04/17 11:46
老師,我去年暫估的成本,今年票沒(méi)有開進(jìn)來(lái),要補(bǔ)交稅款,這個(gè)賬上怎么處理?
84785036
04/17 11:51
老師,我賬上掛的應(yīng)付賬款-暫估,不做處理嗎?
84785036
04/17 11:55
票沒(méi)有開進(jìn)來(lái),我們不支付
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