問(wèn)題已解決

印花稅已申報(bào)已扣款后發(fā)現(xiàn)少申報(bào)了幾百元,怎么辦?

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:04/17 10:24
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 下次再申報(bào)就可以了
04/17 10:25
84784973
04/17 10:25
這個(gè)會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎?我這邊是季報(bào)的
84784973
04/17 10:26
稅務(wù)局會(huì)查到嗎?
劉艷紅老師
04/17 10:26
不會(huì),這個(gè)沒(méi)什么影響的
84784973
04/17 10:27
所屬期不一致了也不會(huì)有關(guān)系嗎?
劉艷紅老師
04/17 10:27
是的,只有幾百,關(guān)系不大的
84784973
04/17 10:29
直接在下個(gè)所屬期申報(bào)時(shí)加上要補(bǔ)的計(jì)稅金額就可以了嗎?
劉艷紅老師
04/17 10:30
是的, 這個(gè)不影響的,不用太擔(dān)心了
84784973
04/17 10:31
少繳納600多的印花稅
劉艷紅老師
04/17 10:33
你不放心可以更正再申報(bào),也可以的
84784973
04/17 10:35
就是我這邊企業(yè)所得稅申報(bào)繳款、財(cái)報(bào)也申報(bào)過(guò)了,如果更正的話,賬上計(jì)提印花稅額有變動(dòng),其他的就都需要更正了
劉艷紅老師
04/17 10:40
那就下次一起申報(bào)就可以了
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