問(wèn)題已解決

老師,現(xiàn)在收到2024年開(kāi)的但是是2023年的費(fèi)用,是要反結(jié)賬修改2023年12月的數(shù)據(jù)嗎?還是可以直接計(jì)入2024年

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:04/16 15:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以直接做到2024年。
04/16 15:25
84784985
04/16 15:27
好的,那如果是員工2024年報(bào)銷(xiāo)2023年底的發(fā)票,應(yīng)該計(jì)入2024還是2023
郭老師
04/16 15:28
你好,你想抵扣2024年的就做到2024年,如果你想抵扣2024年,做到2024年,用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784985
04/16 15:36
比如我現(xiàn)在做到2024年調(diào)整未分配利潤(rùn),那會(huì)影響我2023.12月的報(bào)表嗎?匯算清繳要調(diào)整嗎?
郭老師
04/16 15:37
你好,影響去年的匯算請(qǐng)。
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