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老師未開票收入 增值稅申報表確認收入,那么賬務怎么處理呢 分錄怎么寫呢
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貸主營業(yè)務收入
貸銷項
04/16 15:02
84785026
04/16 15:05
那么以后發(fā)票實際開具了如何處理呢
樸老師
04/16 15:11
原分錄負數(shù)紅沖上面的分錄然后再做藍字發(fā)票的
84785026
04/16 15:15
為啥要紅沖呢,不太明白,還有實際開具了發(fā)票,那么當月增值稅申報怎么申報呢
樸老師
04/16 15:19
因為未開票收入做了一次收入分錄了
不紅沖的話再開票就重復了
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