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借 主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費(fèi)10000 貸應(yīng)付賬款暫估10000 借應(yīng)付賬款暫估10000 貸銀行存款10000 老師,這個怎么沖呢?

84785015| 提問時間:04/16 14:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,做之前相反分錄沖銷就是了?
04/16 14:10
84785015
04/16 14:11
怎么沖呢麻煩老師給寫下
鄒老師
04/16 14:12
你好,這個是當(dāng)年沖銷,還是跨年需要沖銷??
84785015
04/16 14:14
跨年沖銷
鄒老師
04/16 14:16
你好,沖銷分錄是? 借 :以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費(fèi)? -10000 貸:應(yīng)付賬款暫估? -10000 借:應(yīng)付賬款暫估? -10000 貸:銀行存款? -10000
84785015
04/16 14:17
收到發(fā)票呢怎么做分錄
鄒老師
04/16 14:19
你好,收到發(fā)票 借 :以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費(fèi)? -10000 貸:應(yīng)付賬款暫估? -10000 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款
84785015
04/16 14:20
收到發(fā)票還要寫負(fù)數(shù)分錄嗎
84785015
04/16 14:20
不是都已經(jīng)沖了呀
84785015
04/16 14:21
收到發(fā)票了怎么還貸銀行存款呢
鄒老師
04/16 14:26
你好,就是收到發(fā)票,才把之前暫估的沖銷的。 沒有收到發(fā)票之前,是掛賬,不需要沖銷的 因為之前把銀行付款的分錄沖銷了,所以取得發(fā)票的時候,還需要計入貸方 銀行存款? 一次(這樣才可以使得銀行存款賬實(shí)一致?。?/div>
84785015
04/16 14:31
那我之前是掛帳做暫估了現(xiàn)在取得發(fā)票了先沖暫估然后再做成本?
鄒老師
04/16 14:33
你好,是的,是這樣的
84785015
04/16 14:34
做成本,是貸主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎?
84785015
04/16 14:35
那科目里沒有以前年度損益調(diào)整呢
鄒老師
04/16 14:36
你好,收到發(fā)票 借 :以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費(fèi)? -10000 貸:應(yīng)付賬款暫估? -10000 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 沒有??以前年度損益調(diào)整,用? 利潤分配—未分配利潤 科目代替入賬?
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