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老師,我在報(bào)年報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)去年會(huì)計(jì)把職工福利費(fèi)分別記在了應(yīng)付職工薪酬和管理費(fèi)用里,那我在報(bào)納稅調(diào)整表的時(shí)候需要把這兩個(gè)加起來嗎?

84785016| 提問時(shí)間:04/16 11:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)做的這個(gè)不是嗎?
04/16 11:22
84785016
04/16 11:31
不是做的這個(gè),有的做的是應(yīng)付職工薪酬貸主營業(yè)務(wù)成本
郭老師
04/16 11:31
你好,這個(gè)是烘沖的。
84785016
04/16 11:47
不是紅沖呀
84785016
04/16 11:48
說錯(cuò)了 是計(jì)提 借主營業(yè)務(wù)成本
郭老師
04/16 11:49
你好,你們單位是什么行業(yè)的?提供服務(wù)部門的主營業(yè)務(wù)成本發(fā)生的福利費(fèi)可以做主營業(yè)務(wù)成本。
84785016
04/16 11:53
建筑勞務(wù)公司
郭老師
04/16 11:57
你好,那就是項(xiàng)目部發(fā)生在福利費(fèi)
84785016
04/16 12:45
那我需要把這兩個(gè)福利費(fèi)加在一起嗎?
郭老師
04/16 12:47
你好對(duì)的 是的合并的
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