當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)放工資的時候做借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款~某人,這樣做對嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,如果之前某人有借款,現(xiàn)在從工資扣除,是這樣處理的?
04/15 18:40
84785023
04/15 18:42
比如到法人哪里借款了2000元,計入其他應(yīng)收款-某人,借方,然后就可以這樣做對嗎?
鄒老師
04/15 18:44
你好,現(xiàn)在是法人代表墊付了部分工資嗎??
84785023
04/15 18:45
那不是應(yīng)該公司錢不夠,和法人借款是:借庫存現(xiàn)金,貸方其他應(yīng)收款2000嗎?
然后發(fā)放工資的時候把借款還給法人應(yīng)該是借方其他應(yīng)收款2000才對呀
鄒老師
04/15 18:46
你好,公司錢不夠,向法人借款,貸方應(yīng)當(dāng)計入其他應(yīng)付款? 才是的?
84785023
04/15 18:50
發(fā)放工資的時候做借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款~某人,那這樣做就不對了吧
鄒老師
04/15 18:51
你好,如果是個人之前向單位借款了,現(xiàn)在發(fā)放工資做扣除,是這樣處理的
84785023
04/15 18:51
應(yīng)該是這樣做才對呀
鄒老師
04/15 18:53
你好,如果與工資無關(guān),是你提供圖片這樣。
84785023
04/15 18:53
發(fā)放工資,應(yīng)該做,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款
鄒老師
04/15 18:54
你好,是針對這個回復(fù),還有什么疑問嗎?
84785023
04/15 18:55
法人在其他應(yīng)收款有借方余額應(yīng)該怎么平賬
鄒老師
04/15 18:55
你好,法人在其他應(yīng)收款有借方余額,有收回嗎?或者有用于發(fā)放工資嗎??
84785023
04/15 18:57
沒有收回,也沒有用于工資發(fā)放
鄒老師
04/15 18:58
你好,那就無法平賬,只能是繼續(xù)掛賬的?
84785023
04/15 18:58
謝謝老師
鄒老師
04/15 19:02
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
閱讀 3042