問題已解決

張老師,我剛才把分錄重新做了,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債里應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅費(fèi)金額還是原來的金額負(fù)7980,沒有變化,這是怎么回事

84784976| 提問時(shí)間:04/15 16:14
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,我把全部分錄寫一下
04/15 16:34
張曉慶老師
04/15 16:40
你好, 原分錄 借:原材料 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 (借方的進(jìn)項(xiàng)稅寫成了銷項(xiàng)) 更正分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)? (負(fù)數(shù)金額) 你看這樣兩筆分錄,一起的結(jié)果不就是,下面這樣了么,因?yàn)閮晒P分錄的銷項(xiàng),借方 正數(shù)與負(fù)數(shù)抵消了,對(duì)吧 借:原材料 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 如果你做完了,還是不對(duì),那你看看你應(yīng)該還有一個(gè)科目,也差這個(gè)數(shù), 轉(zhuǎn)出未交增值稅或者未交增值稅。 你看一下,或者你拍一下你應(yīng)交稅費(fèi)的余額我看一下也行
84784976
04/15 16:45
今天找出了三筆,科目寫錯(cuò),借貸方向都是正確的,麻煩老師看看,謝謝
張曉慶老師
04/15 16:53
你好,你篩選的期間是什么時(shí)候?我看你期初只有未交增值稅有余額,那個(gè)數(shù)同申報(bào)表一致嗎
84784976
04/15 16:55
我篩選時(shí)間是2021年至2024年的數(shù),申報(bào)表沒查看過
84784976
04/15 16:57
請(qǐng)問一下,查應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),著重查那些數(shù)據(jù),是不是查,進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,申報(bào)表,
張曉慶老師
04/15 16:57
你好,那你把錯(cuò)誤的憑證,更正了后,都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,看同申報(bào)表有差嗎?
84784976
04/15 17:08
月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?可否寫一下分錄,謝謝
84784976
04/15 17:22
這三筆更正后的憑證
張曉慶老師
04/15 19:13
月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅
84784976
04/16 15:44
老師,查到了,申報(bào)金額與賬上金額不一致,現(xiàn)已更正,目前應(yīng)交稅費(fèi)是正數(shù)6330,資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)也是6330,謝謝老師耐心指導(dǎo)
張曉慶老師
04/16 15:51
恭喜你!捋順了這個(gè)科目,祝工作順利,生活愉快哦!
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