問(wèn)題已解決

老師,我的財(cái)務(wù)報(bào)表本為虧損,但在做23年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表時(shí) 調(diào)增了成本幾十萬(wàn),最終為納稅調(diào)整后所得為有盈利,須交稅。這種情況我的財(cái)務(wù)賬要對(duì)調(diào)增的成本幾十萬(wàn)做一筆分錄嗎?

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:04/15 14:39
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 做一筆
04/15 14:39
84784993
04/15 14:53
調(diào)增的成本,這個(gè)要怎么做分錄?
樸老師
04/15 14:59
同學(xué)你好 調(diào)增是不用做分錄的 是說(shuō)的企業(yè)所得稅年度匯算清繳的時(shí)候調(diào)增
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