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這種轉(zhuǎn)賬是不是存入的現(xiàn)金啊,分錄怎么做啊

84785013| 提問時間:04/15 12:00
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 是 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款
04/15 12:02
84785013
04/15 12:03
怎么是其他應(yīng)收?不是其他應(yīng)付?。?/div>
小菲老師
04/15 12:04
同學(xué),你好 要看你之前掛賬分錄
84785013
04/15 12:06
之前有掛的3個股東的其他應(yīng)付,這個回單也不知道哪個股東存入的
小菲老師
04/15 12:07
同學(xué),你好 這個回單也不知道哪個股東存入的,最好問一下
84785013
04/15 12:30
問了說是轉(zhuǎn)賬沒成功退回的,這種怎么做
小菲老師
04/15 12:31
同學(xué),你好 不做分錄
84785013
04/15 14:14
不做這筆,銀行存款余額對不上哎
小菲老師
04/15 14:15
同學(xué),你好 轉(zhuǎn)賬沒成功退回的,那你銀行是一正一負(fù)呀,怎么會對不上?
84785013
04/15 14:19
我現(xiàn)在回單憑證都做完了,他有退匯的,這兩筆都不做余額就能對得上
84785013
04/15 14:19
這兩筆都不做的話
小菲老師
04/15 14:19
同學(xué),你好 都不做,或者都做
84785013
04/15 14:24
那個摘要和備注都是費用報銷的,可以直接做借:管理費用/銷售費用 貸:銀行存款嗎,或者借:其他應(yīng)付款-股東 貸:銀行存款
小菲老師
04/15 14:25
同學(xué),你好 你不是收到錢嗎??借方銀行存款
84785013
04/15 16:03
不是,是轉(zhuǎn)給股東的
小菲老師
04/15 16:04
同學(xué),你好 轉(zhuǎn)給股東的費用報銷 借:管理費用/銷售費用 貸:銀行存款
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