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老師,我23年未分配利潤是-14000(虧損的),然后今年1月份才確定要發(fā)去年的年終獎2500塊,然后還有一個費用突然說不用那么多錢退了1250給我們,都在1月調(diào)整的分錄 借:利潤分配-未分配利潤 2500 貸:銀行存款 2500 借:銀行 1000 貸:利潤分配-未分配利潤1000 那等于去年的未分配利潤要再減1500塊,今年1月實際盈利5000塊,最后累計未分配利潤應該是-14000-1500+5000=-10500嗎,這個數(shù)字跟資產(chǎn)負債表上未分配利潤一致的,但是跟去年未分配利潤加上1月利潤表中盈利數(shù)字對不上,有關(guān)系嗎

84785010| 提問時間:04/15 11:55
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 跟資產(chǎn)負債表上未分配利潤一致的,跟去年未分配利潤加上1月利潤表中盈利數(shù)字對不上,沒關(guān)系的哈
04/15 11:57
84785010
04/15 12:02
上面分錄對嗎,這樣做完對報表的影響是正常的吧
bamboo老師
04/15 12:23
金額是不是有點問題 不是退1250么
84785010
04/15 12:32
金額寫錯了,退1500,不是1250,拋去金額的問題,這么做對嗎,報表的體現(xiàn)正常嗎
bamboo老師
04/15 12:42
分錄這樣寫 發(fā)放的時候 借 利潤分配-未分配利潤 貸 應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 退回寫相反的分錄就好了
84785010
04/15 12:47
哦哦,我沒有走職工薪酬科目過渡,謝謝老師
bamboo老師
04/15 13:12
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