問(wèn)題已解決

老師,付了款的材料款,票沒(méi)有回來(lái),怎么做暫估成本分錄呢,

84784953| 提問(wèn)時(shí)間:04/14 15:11
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!比如借原材料-暫估 貸銀行存款
04/14 15:12
84784953
04/14 15:14
成本結(jié)轉(zhuǎn),怎么做分錄呢。
宋生老師
04/14 15:16
你好!你是生產(chǎn)企業(yè)嗎? 你要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估就好
84784953
04/14 15:16
裝飾工程公司,老師
宋生老師
04/14 15:17
你好!你暫估成本不需要那么復(fù)雜,直接暫估成本就行。不用從材料開(kāi)始暫估
84784953
04/14 15:18
我這個(gè)款已經(jīng)付了啊,貸方的應(yīng)付賬款_暫估,后面怎么平賬呢
宋生老師
04/14 15:18
你好!我是說(shuō),你只想暫估成本,直接就按我說(shuō)的暫估。 你如果后面沒(méi)有拿到發(fā)票,就沖減暫估就好了
84784953
04/14 15:19
后面,有發(fā)票,暫時(shí)沒(méi)有回來(lái)。
宋生老師
04/14 15:20
你好!這個(gè)沒(méi)事。你材料和成本分開(kāi)暫估。 你拿到材料發(fā)票,可以直接紅沖材料的,然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784953
04/14 15:22
就是把之前暫估的成本,紅沖后,按發(fā)票入賬,是嗎老師。
宋生老師
04/14 15:22
你好!是的。就是這個(gè)意思
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