問(wèn)題已解決

老師,你好 如發(fā)現(xiàn)去年的工資計(jì)提多了,申報(bào)少了,但是未發(fā)放的工資,在今年怎么會(huì)計(jì)處理。

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:04/14 14:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)你紅字沖減多計(jì)提的部分
04/14 14:37
宋生老師
04/14 14:40
你好!是的。但是涉及損益類的科目要用以前年度損益調(diào)整
宋生老師
04/14 14:41
你好!具體的分錄,要看你去年的計(jì)提分錄是怎么做的
宋生老師
04/14 14:42
你好!你現(xiàn)在借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整
宋生老師
04/14 14:43
你好!這個(gè)調(diào)整后,并不影響本年的。 應(yīng)該參考12月然后加上調(diào)整后的這部分。
宋生老師
04/14 14:45
你好!就是上面說(shuō)的分錄, 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整
宋生老師
04/14 17:38
你好!你做了上面這個(gè)分錄,然后結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整就行
84784991
04/14 14:38
跨年直接沖減就可以了嘛
84784991
04/14 14:39
之前也做工資表,但是現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)是計(jì)提多了 工資表做多了
84784991
04/14 14:40
能說(shuō)下具體分錄怎么做嘛
84784991
04/14 14:42
借:管理費(fèi)用 ?貸:應(yīng)付職工工資
84784991
04/14 14:43
如果在今年3月份做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整后,申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候我應(yīng)該參考幾月的報(bào)表才是正確的。
84784991
04/14 14:44
具體沖紅分錄怎么做
84784991
04/14 16:25
需要沖紅后再做一個(gè)以前年度調(diào)整分錄那里
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