問(wèn)題已解決

公司應(yīng)收應(yīng)付掛賬太多,時(shí)間久了我都分不清楚了,要如何做賬才能避免混亂呢?

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:04/14 12:45
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué),以前年度的最好捋清楚調(diào)賬 未來(lái)的話建議各個(gè)客戶掛賬清晰,摘要寫清楚
04/14 12:46
84784965
04/14 12:50
股東掛其他應(yīng)付,其他個(gè)人掛其他應(yīng)收,給別人開票的掛應(yīng)收,別人給我開票的掛應(yīng)付,這樣可以嗎?
冉老師
04/14 12:50
這樣可以的,沒(méi)問(wèn)題的
84784965
04/14 12:52
其他個(gè)人也應(yīng)該給我開票的,比如買點(diǎn)零星的材料,超過(guò)500的,但是一直都收不到票,就這樣幾十個(gè)掛著感覺(jué)賬實(shí)在不好看呀,有解決辦法嗎?
冉老師
04/14 12:56
可以直接費(fèi)用,無(wú)票費(fèi)用
84784965
04/14 12:58
無(wú)票費(fèi)用不是不能稅前扣除么?
冉老師
04/14 12:59
是的,不影響做賬,但是不能稅前扣除
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