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我們公司做軟件服務(wù)中心的,然后買了一些煙酒護(hù)膚品送客戶的這個怎么做賬合適,招待費可以嗎?

84784964| 提問時間:04/14 10:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好可以的 可以這么做的
04/14 10:50
84784964
04/14 10:50
好的,感謝
郭老師
04/14 10:51
不用客氣,周末愉快
84784964
04/14 10:52
如果不這樣做,是不是就視同銷售呢
郭老師
04/14 10:53
嚴(yán)格來說就是需要視同銷售,正規(guī)的都需要視同銷售繳納增值稅的。
84784964
04/14 10:53
就要交增值稅還有所得稅,做招待費可以稅前扣除一部分
郭老師
04/14 10:53
是的,對的。你做了視同銷售的話,你這個銷售費用可以全部抵扣所得稅。
84784964
04/14 10:54
那做招待費不會出什么問題吧
郭老師
04/14 10:54
你好,有風(fēng)險的,你單位少交了稅款。
84784964
04/14 10:55
銷售的成本可以抵扣所得稅,就是收入要交一個增值稅,如果是小規(guī)模納稅人,沒到起征點是不是也是免稅的呢
郭老師
04/14 10:55
是的,對的,不需要繳納增值稅。
84784964
04/14 10:56
如果視同銷售的話,那我這邊之前沒有報稅,那下個月是不是可以補交呢
郭老師
04/14 10:56
你好可以的,可以補的。
84784964
04/14 10:57
好的,我知道了,那我覺得還是視同銷售要劃算,但是就怕下個月超過了30萬
郭老師
04/14 10:58
你看下第一季度的還能修改嗎?第一季度超過了嗎?
84784964
04/14 11:00
沒有超過,這個分錄怎么做呢,如果這個是送個個人的,那我還要代繳個稅嗎?
郭老師
04/14 11:09
借銷售費用 貸庫存商品 應(yīng)交水費交增值稅 給個人的需要代扣代繳20%的個稅偶然所得
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