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老師,會計把進項記銷項上了,怎么調(diào)賬
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借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 借方負(fù)數(shù)
04/13 21:45
84785033
04/13 22:23
這樣不對吧,當(dāng)時本來銷項就記多了,再這么轉(zhuǎn)銷項不是又增加了?
張曉慶老師
04/13 22:28
你好,請說下原分錄
84785033
04/13 22:29
就是有100的進項稅額,會計做錯了做到銷項稅額上了
張曉慶老師
04/13 22:30
借:原材料100
應(yīng)交稅費-增值稅-銷項13
貸:應(yīng)付113
這樣嗎
84785033
04/13 22:33
是這樣的
張曉慶老師
04/14 08:06
你好,調(diào)整分錄就是下面這樣。沖減了記錯的銷項(注意,這里記借方負(fù)數(shù)),重新計入進項
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項? ?( 借方負(fù)數(shù))
84785033
04/14 08:29
老師你就是調(diào)不調(diào)對最后的余額都沒有影響是嗎
張曉慶老師
04/14 08:31
你好,有影響啊,銷項和進項明細(xì)不對呀
84785033
04/14 08:41
嗯嗯,我說的是對結(jié)轉(zhuǎn)后的余額沒影響
張曉慶老師
04/14 08:42
你好,是的,對余額沒有影響
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