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請問旅行社差額征稅 匯算清繳時補(bǔ)收入成本部分怎么計(jì)算增值稅

84784964| 提問時間:04/13 13:28
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你之前是漏申報營業(yè)收入嗎?
04/13 13:29
84784964
04/13 13:30
是的,想問這個是在12月的基礎(chǔ)上進(jìn)行補(bǔ)繳 還是根據(jù)整年的數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)繳
小菲老師
04/13 13:30
同學(xué),你好 是在12月的基礎(chǔ)上進(jìn)行補(bǔ)繳?
84784964
04/13 13:34
就是比如說 我原來12月報稅收入為12萬 成本為5萬 我交了這部分差額的增值稅 現(xiàn)在補(bǔ)繳5萬收入 確認(rèn)2完成本 那我就是補(bǔ)繳3萬這部分的增值稅是吧
小菲老師
04/13 13:51
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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