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修改24年1月申報(bào)的23年第四季度的增值稅申報(bào)之后發(fā)現(xiàn)有多繳稅款,系統(tǒng)會提示退稅嗎

84785015| 提問時間:04/13 11:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你看下應(yīng)補(bǔ)稅款出現(xiàn)了負(fù)數(shù)嘛?如果出現(xiàn)了負(fù)數(shù),才能多交稅。大部分他是不退稅,留著以后抵扣自動在留底里面。
04/13 11:24
84785015
04/13 11:29
還是看23年第四季度的增值稅申報(bào)表里的應(yīng)補(bǔ)稅額嗎
郭老師
04/13 11:38
對的是的,按照修改之后的
84785015
04/13 11:39
修改之后的這個申報(bào)表上是0
84785015
04/13 11:40
小規(guī)模納稅人不開票收入做到帳上是多少收入,申報(bào)就多少收入是嗎
郭老師
04/13 11:41
應(yīng)補(bǔ)稅款是一個零,然后之前預(yù)繳過的。你去電子稅務(wù)局,我要辦稅,一般退抵稅管理里面去申請退稅
84785015
04/13 11:44
小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30W,免征增值稅,我做賬的時候,直接按收款全額記收入,借:銀行存款10W 貸:主營業(yè)務(wù)收入10W 還是按照借:銀行存款10W 貸:主營業(yè)務(wù)收入9.9W應(yīng)交稅費(fèi)0.1W記賬呢?
84785015
04/13 11:45
那這個還要去申請退稅啊
郭老師
04/13 11:46
借:銀行存款10W 貸:主營業(yè)務(wù)收入9.9W應(yīng)交稅費(fèi)0.1W 是
84785015
04/13 14:44
那這個在稅務(wù)上是免稅的,后面要怎么轉(zhuǎn)出呢
郭老師
04/13 14:44
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅、 貸營業(yè)外收入。
84785015
04/13 15:56
收入必須要開票嗎
郭老師
04/13 15:57
對方需要發(fā)票,你們就去開,不需要發(fā)票,你就做無票收入。
84785015
04/13 17:12
多交的可以不申請退稅嗎
郭老師
04/13 17:14
可以的,可以不申請的。
84785015
04/13 17:14
系統(tǒng)會不會自當(dāng)發(fā)起退稅流程
郭老師
04/13 17:17
你好系統(tǒng)不會自動的
84785015
04/13 17:26
超過30W繳納增值稅如何做分錄呢
郭老師
04/13 17:32
借,銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸,銀行存款。
84785015
04/13 17:46
屬于商貿(mào)業(yè),這個職工薪酬放哪呢,銷售費(fèi)用,還是什么成本
郭老師
04/13 17:47
銷售部門的銷售費(fèi)用 如果是后勤的管理費(fèi)用
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