問題已解決

老師,印花稅 買賣合同的計(jì)稅依據(jù)是采購和銷售合同的不含稅金額之和嗎?還是只交銷售合同的?謝謝

84785041| 提問時(shí)間:04/13 11:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是屬于采購和銷售的合計(jì)的這個(gè)
04/13 11:17
84785041
04/13 11:22
我現(xiàn)在申報(bào)印花稅 計(jì)稅依據(jù)按照營(yíng)業(yè)收入來申報(bào) 不會(huì)提示500的偏差 按照采購+銷售就提示呢
小鎖老師
04/13 11:25
現(xiàn)在提示你這個(gè)了是把
84785041
04/13 11:27
是的呢 所以不知道怎么操作了
小鎖老師
04/13 11:27
那你就是不然加上這個(gè)500 再申報(bào)
84785041
04/13 11:28
填 單獨(dú)營(yíng)業(yè)收入那個(gè)數(shù) 就不提示
小鎖老師
04/13 11:29
正常是兩個(gè)都需要的,你好
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~