問題已解決
老師,印花稅 買賣合同的計稅依據(jù)是采購和銷售合同的不含稅金額之和嗎?還是只交銷售合同的?謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,這個是屬于采購和銷售的合計的這個
04/13 11:17
84785041
04/13 11:22
我現(xiàn)在申報印花稅 計稅依據(jù)按照營業(yè)收入來申報 不會提示500的偏差 按照采購+銷售就提示呢
小鎖老師
04/13 11:25
現(xiàn)在提示你這個了是把
84785041
04/13 11:27
是的呢 所以不知道怎么操作了
小鎖老師
04/13 11:27
那你就是不然加上這個500 再申報
84785041
04/13 11:28
填 單獨營業(yè)收入那個數(shù) 就不提示
小鎖老師
04/13 11:29
正常是兩個都需要的,你好
閱讀 2875