當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年12月有一個(gè)員工的工資沒有計(jì)提,現(xiàn)在發(fā)12月工資,怎么做賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好你這個(gè)補(bǔ)充,借以前年度損益調(diào)整貸,應(yīng)付職工薪酬。
04/12 11:40
84785023
04/12 11:42
還需要計(jì)提嗎?還是這一個(gè)憑證就可以替代計(jì)提的分錄了?發(fā)放12月工資咋做賬呢?
84785023
04/12 11:43
我們沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,可以借利潤分配,未分配利潤嗎?
宋生老師
04/12 11:44
你好,發(fā)放的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬代銀行存款
可以的,用利潤分配。
84785023
04/12 11:47
老師,補(bǔ)計(jì)提工資,是這樣做得到分錄,你看可以嗎?
宋生老師
04/12 11:47
你好,對的,可以這樣做。
84785023
04/12 12:10
好的。謝謝老師。這個(gè)分錄,做24年的匯算清繳就不用再調(diào)整了吧?
宋生老師
04/12 12:12
你好,正規(guī)的做法是需要調(diào)的。
84785023
04/12 12:14
不是已經(jīng)調(diào)了利潤分配了,為什么匯算清繳還要調(diào)整呢?是職工薪酬表A105000調(diào)減嗎?
宋生老師
04/12 13:24
你好!因?yàn)槟阗~上做了利潤分配了,所以匯算也要做
閱讀 374