問題已解決
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳調增的部分也是按百分之五來計稅的嗎?(小微企業(yè))那張減免表是系統(tǒng)自動生成、數(shù)據(jù)不對自己可以去調嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,如果調增之后,應納稅所得額是正數(shù),小型微利企業(yè)是按5%計稅的
如果是23年的,100萬以內是按2.5%
減免系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通常是對的(不對就需要看是不是自己計算錯誤了)
04/12 09:13
84785009
04/12 09:21
老師你幫我看一下,就是調增的部分按25來計證所得稅的?
鄒老師
04/12 09:23
你好,調增的部分按25來計證所得稅,你這里25%是如何計算而來的呢
你提供的減免稅額,好像計算不對啊?
84785009
04/12 09:25
所以這個系統(tǒng)生成的減免稅額有誤,我可以自己去調嗎?
鄒老師
04/12 09:26
你好,確定有誤,是可以做更正的
84785009
04/12 09:27
這個減免稅額就是沒調之前凈利潤乘以百分之二十五的數(shù)據(jù)吧?
鄒老師
04/12 09:28
你好,2023年匯算清繳,應納稅所得額低于100萬的情況下,減免的稅額=應納稅所得額*22.5%
閱讀 2864