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老師,去年7月工資沒有計(jì)提,直接從應(yīng)付職工薪酬發(fā)放了,現(xiàn)在2024年怎么調(diào)賬寫分錄?

84784984| 提問時(shí)間:04/11 16:30
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)你要借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬
04/11 16:31
84784984
04/11 16:33
老師,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
宋生老師
04/11 16:35
你好,你可以進(jìn)入利潤分配,未分配利潤。
84784984
04/11 16:39
不明白,怎么寫分錄,老師,麻煩指導(dǎo)一下
宋生老師
04/11 16:42
你好借,利潤分配,未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬。
84784984
04/11 16:45
老師,借:利潤分配 ? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬,可以嗎?二級科目未分配利潤是什么意思?不懂
宋生老師
04/11 16:47
你好,因?yàn)樽罱K企業(yè)盈利或者虧損都會(huì)影響到利潤分配,未分配利潤的。
84784984
04/11 16:49
老師,只有年底才有未分配利潤這個(gè)科目嗎?
宋生老師
04/11 16:52
你好,正常是這樣,但是你現(xiàn)在不是要修改去年的嗎?所以就用到了這個(gè)科目,當(dāng)然正規(guī)的操作是先進(jìn)入以前年度損益調(diào)整,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。
84784984
04/11 16:55
老師,本年利潤很這個(gè)利潤分配什么關(guān)系
宋生老師
04/11 16:56
你好,本年利潤年底結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。
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