問題已解決

我現(xiàn)在的問題是 ,我23年前2個季度 企業(yè)所得稅有預繳。9千多,到最后一個季度的時候虧本了。然后最后一個季度的預繳是 0 我現(xiàn)在申請年報的時候顯示所得稅負數(shù)。

84785021| 提問時間:04/11 16:08
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,這個就是做完匯算清繳以后去申請退稅的
04/11 16:08
84785021
04/11 16:10
但是稅務局老師說,沒辦法申請退稅的
東老師
04/11 16:10
這個不可能吧?這個肯定是可以退稅的
84785021
04/11 16:13
那邊說看了,沒法退。讓我自己做調整 所以我想咨詢一下,老師看看需要能怎么做調整
東老師
04/11 16:15
不想退稅的話只能是人為的納稅調增一些費用
84785021
04/11 16:16
調虛費用?年報里?
東老師
04/11 16:17
對,你要不退稅的話只能是這么做
84785021
04/11 16:32
如何改,怎么改。改多少金額。也沒辦法指導嗎?
東老師
04/11 16:39
在納稅調整明細表里面扣除類項目,其他里面人為調整9000多/5%的的這么一個金額
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