問題已解決
老師,你好!我公司2024.3月開了1萬含稅正數(shù)專票,另外公司2023年送的貨要退貨3萬,開了3萬負數(shù)專票,這個分錄怎么處理
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速問速答你好,開了1萬含稅正數(shù)專票:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅
開了3萬負數(shù)專票:借:借:應收賬款 負數(shù)金額 貸:主營業(yè)務收入 負數(shù)金額 應交稅費-增值稅-銷項稅 負數(shù)金額
04/11 15:30
84785005
04/11 15:35
需要沖成本?要調(diào)去年的賬?
84785005
04/11 15:50
退貨要做沖成本嗎,怎么做?要調(diào)整去年賬嗎?本月銷售要做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
張曉慶老師
04/11 16:10
你好,是的,要同時沖成本。不需要調(diào)去年的賬,今年開的負數(shù)發(fā)票,計入今年即可。
84785005
04/11 16:36
本月銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本?
張曉慶老師
04/11 16:51
你好,以下是跨年紅沖發(fā)票的賬務處理明細,供參考
84785005
04/11 17:06
小企業(yè)會計準則,本月銷售做結(jié)轉(zhuǎn)成本,和沖的成本,主營業(yè)務成本是負數(shù),這個怎么樣弄?
張曉慶老師
04/11 17:11
你好,那也得這么申報。申報表是根據(jù)發(fā)票自動導入,負數(shù)就是負數(shù)了
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