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老師,購入了一臺挖機(jī),預(yù)付了3萬,對方也只開了3萬的票。那么現(xiàn)在我如何入賬呢。我們是一般納稅人。開的是專票。

84785020| 提問時間:2023 06/21 10:37
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,咱們收到這個挖掘機(jī)了嗎?
2023 06/21 10:41
玲老師
2023 06/21 10:46
借預(yù)付賬款貸銀行存款。借固定資產(chǎn)。進(jìn)項稅額貸預(yù)付賬款。 固定資產(chǎn)按全額計入的進(jìn)項是發(fā)票上的貸方的預(yù)付賬款包括沒有支付的。
玲老師
2023 06/21 11:01
固定資產(chǎn)就按不含稅的10萬,要是含稅10萬就是10萬÷1.13。然后這個分錄的進(jìn)項是按照你收到現(xiàn)在這個發(fā)票的進(jìn)項,因為其他的你還沒有收到。
玲老師
2023 06/21 11:07
進(jìn)項稅額你看一下。 因為你說只收到了一部分發(fā)票,所以沒收到發(fā)票的部分,不體現(xiàn)進(jìn)項。 然后其他的是對的。
玲老師
2023 06/21 11:40
借固定資產(chǎn):88495.57 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額3萬 /1.13*0.13 貸預(yù)付賬款3萬 應(yīng)付賬款 差額?
玲老師
2023 06/21 11:47
是的,這樣處理就對了,是的。
84785020
2023 06/21 10:41
收到了,老師
84785020
2023 06/21 10:47
沒看明白,老師
84785020
2023 06/21 10:50
比如我合同價稅合計是10萬,稅率13%
84785020
2023 06/21 11:03
借固定資產(chǎn):88495.57 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額11504.43 貸預(yù)付賬款3萬 應(yīng)付賬款7萬
84785020
2023 06/21 11:08
老師,直接列一下正確的給我,謝謝
84785020
2023 06/21 11:44
借固定資產(chǎn):88495.57 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額3451.33 貸預(yù)付賬款3萬 應(yīng)付賬款 -暫估應(yīng)付款61946.9
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