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原材料暫估金額 借原材料 10 貸應付暫估10 ,來發(fā)票實際 沖暫估 借原材料-9 貸應付暫估-9 發(fā)票: 借原材料9 貸應付賬款 這樣原材料多了10-9 =1 這個1元怎么調整?

84785025| 提問時間:04/11 14:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時的原材料結轉了成本嗎?沒有的話,第一個分錄寫10
04/11 14:38
84785025
04/11 14:46
用友u8 原材料 2月 借原材料10 貸應付暫估10 3月開發(fā)票 紅字回沖單 借原材料-10 貸應付暫估-10 籃字回沖單 借原材料9 貸材料采購9。然后這兩張紅籃字回沖單生成了調整單 怎么做分錄?
郭老師
04/11 14:47
那你當時結轉了成本嗎?如果沒有結轉成本,這就已經完成了。
84785025
04/11 14:53
現(xiàn)在是這顆料數(shù)量為0 但是金額卻是-1
郭老師
04/11 14:55
好,你是不是結轉了成本?結轉的成本需要紅沖。
郭老師
04/11 14:55
借原材料、借主營業(yè)務成本-1。
84785025
04/11 14:56
能不能做 借 原材料1 貸營業(yè)外收入1
郭老師
04/11 14:58
嚴格來說不可以的,因為你的成本當時多了。
郭老師
04/11 14:58
你這樣的話影響你的毛利潤。
84785025
04/11 15:01
嗯 但是結轉的時候可能在以前月份 現(xiàn)在如果還做這個主營業(yè)務成本的話 這筆不知道算在我這個月的那筆銷售出庫單成本上了
郭老師
04/11 15:03
跨年了嗎?只要沒有跨年的話,就是用主營業(yè)務成本。如果是跨年了,用利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調增。
84785025
04/11 15:30
我就做營業(yè)外收入了 沒多少錢
郭老師
04/11 15:32
可以可以可以可以可以。
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