問題已解決

請問,我2月份剛小規(guī)模納稅人轉為一般納稅人,2月3月只有進項票,沒有銷售收入,那我要不要在進項換扣系統(tǒng)認證發(fā)票,

84784957| 提問時間:04/11 13:42
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 可以認證,成為留底
04/11 13:42
84784957
04/11 13:43
只把我做到賬上的認證了就可以吧
小菲老師
04/11 13:43
同學,你好 嗯嗯,是的
84784957
04/11 13:44
我做到賬上的進項稅到月底如何處理呢,要不要轉到待抵扣進項稅里,我這兩個月都沒有銷項稅
小菲老師
04/11 13:45
同學,你好 你是需要增值稅結轉分錄嗎??
84784957
04/11 13:47
我是問我賬上做的進項稅,月底結賬前不要做處理?還是要做處理的,比如結轉到哪個科目,
84784957
04/11 13:48
進項發(fā)票認證在哪個平臺 我都忘記了,好幾年前做的
小菲老師
04/11 13:48
同學,你好 結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。
84784957
04/11 13:49
不是這意思,我只有進項票,沒有收入,這些票這個月也不需要抵扣,我是沒做過
84784957
04/11 13:50
有的人告我說月底剩的未抵扣的進項發(fā)票要轉到待抵扣進項發(fā)票里,所以問問你
小菲老師
04/11 13:50
同學,你好 那你是要勾選抵扣還是不勾選抵扣??
84784957
04/11 13:50
我不會做,我請教你啊
84784957
04/11 13:51
2月才轉為一般納稅人,2月3月都沒有收入,沒有銷項稅,只有進項稅,所以如何處理
小菲老師
04/11 13:51
同學,你好 我的回答要抵扣,之后留底就行了 借:費用、庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項 貸:銀行存款、應付賬款 月末,結轉 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
84784957
04/11 13:52
轉出未交好像不對吧,未交是當月銷項大于進項才這樣轉,應該轉入待抵扣進項稅里是不是
小菲老師
04/11 13:53
同學,你好 對的,可以給你增值稅結轉的完整分錄 1、結轉進項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。 2、結轉銷項稅額:借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額);貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)。 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅);貸:應交稅費—未交增值稅。 4、實際交納時,借:應交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。
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