問題已解決

您好,請(qǐng)問一下,差額征收發(fā)票的,差額怎么來確定呢

84785007| 提問時(shí)間:04/11 11:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,比如你是做工程的,你要差額征收,你分包給人家多少就是多少。人家要開發(fā)票給你的。
04/11 11:08
84785007
04/11 11:12
舉例是工程款含稅總100萬,分包給別人按80萬, 差額20萬,開票總金額100萬,扣除額80萬,差額20萬,計(jì)稅按20萬來計(jì)增值稅的吧,那這個(gè)成本是怎么來計(jì)算的呢
宋生老師
04/11 11:15
你好,是的,就是這樣子的。 你說的什么成本?你的收入就是20萬,你付給自己公司的員工的工資,這些就是你的成本。
84785007
04/11 11:20
您看分錄這樣對(duì)嗎 借:銀行存款100 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80 貸:銀行存款 80
宋生老師
04/11 11:22
你好,這個(gè)80不是你們的成本。
84785007
04/11 11:24
那這個(gè)分錄怎么寫呢 分包出去,對(duì)方不要開票進(jìn)來才能付款嗎
宋生老師
04/11 11:29
如果是一般納稅人:比如勞務(wù)差額征收 1、全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額: 借:銀行存款等貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2、確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~