問題已解決

2019年的一筆業(yè)務(wù),有付款有發(fā)票,不過只有看到抵扣聯(lián),原會計有抵扣了,發(fā)票聯(lián)沒有看到,一直掛賬著,這種情況該怎么處理

84785037| 提問時間:04/10 16:46
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謝謝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
您好,這個繼續(xù)掛賬不可以么,還是貴公司想要處理長賬齡的往來款
04/10 16:47
84785037
04/10 16:49
想要處理長賬齡的往來款。查了挺多一直掛賬的,準(zhǔn)備讓老板簽字一塊處理了。
謝謝老師
04/10 16:52
如果無需支付或者收取的,計入營業(yè)外收入或者支出
84785037
04/10 16:58
款已付,就是沒看到發(fā)票入賬。那就讓老板簽字,直接調(diào)賬是吧?
謝謝老師
04/10 17:12
是的 簽字 直接走營業(yè)外
84785037
04/10 17:13
老師,這筆跨年度的是不是走,利潤分配-未分配利潤,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
謝謝老師
04/10 17:15
跨年度 計入當(dāng)期,小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整
84785037
04/10 17:20
借:利潤分配-未分配利潤 貸:往來科目
謝謝老師
04/10 17:21
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,以前年度的差異都計入當(dāng)期
84785037
04/10 17:22
借:營業(yè)外 貸:往來科目
謝謝老師
04/10 17:39
對哦 這個分錄是對的哦
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