問(wèn)題已解決

你好老師,我們開(kāi)票是建筑服務(wù)抬頭,想問(wèn)問(wèn)兩個(gè)問(wèn)題,一:我公司符合不符合差額征稅條件怎么看?二:我們本季度開(kāi)票超小規(guī)模30萬(wàn),但有個(gè)體戶給我們開(kāi)進(jìn)來(lái)了建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,報(bào)稅是否可以做差額征收?

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:04/10 12:50
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好??是的,簡(jiǎn)易計(jì)稅方式下總包可以扣除分包后的余額做為銷(xiāo)售額繳納增值稅? ? ?看你們是簡(jiǎn)易計(jì)稅不 是總包可以扣除分包這樣的模式嗎 不是的話 不可以差額征收的哈
04/10 12:52
84785019
04/10 12:59
在哪里看是不是簡(jiǎn)易計(jì)稅呢?現(xiàn)在都是電子發(fā)票了
王璐璐老師
04/10 13:00
你好,如果不確定,問(wèn)下你們主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的哈,因?yàn)楝F(xiàn)在電子稅務(wù)局有省份差異的
84785019
04/10 13:03
哦好的,現(xiàn)在電子票開(kāi)票有個(gè)全額開(kāi)票和差額開(kāi)票的選項(xiàng),不會(huì)對(duì)方開(kāi)票選擇差額開(kāi)票我們才能在我么這邊做差額吧?立即開(kāi)票那個(gè)界面
84785019
04/10 13:05
差額征稅-全額開(kāi)票,還有個(gè)差額征稅-差額開(kāi)票,這兩個(gè)有什么區(qū)別呢?
王璐璐老師
04/10 14:03
你好?差額征稅是指納稅人在銷(xiāo)售商品或提供應(yīng)稅服務(wù)時(shí),當(dāng)銷(xiāo)售價(jià)格高于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),應(yīng)當(dāng)按照差額向國(guó)家繳納稅款的一種稅收征收方式。在差額征稅制度下,納稅人開(kāi)具的發(fā)票有兩種形式:全額開(kāi)票和差額開(kāi)票。全額開(kāi)票是指將銷(xiāo)售商品或提供應(yīng)稅服務(wù)的全額金額(包含稅金)開(kāi)在發(fā)票上,即發(fā)票金額=銷(xiāo)售金額+稅額。此時(shí),納稅人在發(fā)生銷(xiāo)售時(shí)應(yīng)當(dāng)計(jì)算出商品或服務(wù)的稅額,并在開(kāi)具發(fā)票時(shí)將其明確列入其中。納稅人按照發(fā)票上的金額向國(guó)家繳納稅款。差額開(kāi)票是指在銷(xiāo)售商品或提供應(yīng)稅服務(wù)時(shí),只將應(yīng)納增值稅稅額開(kāi)具在發(fā)票上,發(fā)票金額比全額開(kāi)票的金額要低。此時(shí),納稅人在計(jì)算銷(xiāo)售商品或提供應(yīng)稅服務(wù)稅額時(shí),需要先將銷(xiāo)售收入減去對(duì)應(yīng)的成本或費(fèi)用等支出,然后再計(jì)算稅額。納稅人按照發(fā)票上的稅額向國(guó)家繳納稅款。差額開(kāi)票相對(duì)于全額開(kāi)票,減少了納稅人的稅負(fù),卻增加了稅務(wù)稽查部門(mén)的審查難度。納稅人應(yīng)據(jù)具體情況選擇開(kāi)具哪種類(lèi)型的發(fā)票。
王璐璐老師
04/10 14:05
加油,等你的好評(píng)哦
84785019
04/10 18:21
哦哦哦,好的明白了,那我這個(gè)不符合要求的做不了差額,謝謝老師哈
王璐璐老師
04/10 18:33
你好? 加油?,等你的好評(píng)哦
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