問題已解決
老師,去年的工資多計提了應該怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學,你好
具體分錄有嗎
04/10 11:00
84785020
04/10 11:06
是這個嗎
小菲老師
04/10 11:07
同學,你好
不是賬表,是分錄
84785020
04/10 11:08
是這個嗎
小菲老師
04/10 11:10
對
你現(xiàn)在沖計提
借:應付職工薪酬
貸:以前年度損益調整
84785020
04/10 11:10
老師,我們公司社保是當月繳當月,公積金是當月繳上月,每個月18號發(fā)上個月的工資,這個工資計提我應該用那些數(shù)字加一起
小菲老師
04/10 11:11
同學,你好
工資計提,是計提應付工資數(shù)
84785020
04/10 11:12
應付工資數(shù)是計提公司社保公積金和工資嗎
小菲老師
04/10 11:15
同學,你好
要分開計提
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款或現(xiàn)金
84785020
04/10 11:15
我去年多計提的怎么辦
84785020
04/10 11:16
可以做到今年的賬嗎,還是說我要去調去年的賬
小菲老師
04/10 11:20
用這個分錄
借:應付職工薪酬
貸:以前年度損益調整
84785020
04/10 11:23
是做到這個月嗎
小菲老師
04/10 11:24
同學,你好
嗯嗯,是的
84785020
04/10 11:24
那我今年前幾個月的也計提多了需要一起做嗎
小菲老師
04/10 11:25
同學,你好
需要一起做的
84785020
04/10 11:26
一起怎么做,就是把今年去年的做一個分錄平掉嗎
小菲老師
04/10 11:31
同學,你好
嗯嗯,是的
閱讀 2060