問題已解決
老師,去年漏計提的工資,這個月補計提應該怎么做會計分錄?
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速問速答同學,你好
借:管理費用-工資
貸:應付職工薪酬
2023 06/06 09:36
84785023
2023 06/06 09:40
老師,是工資之前計提了,但是后面工資不在這個公司發(fā)放了。這筆數(shù)應該怎么處理
小菲老師
2023 06/06 09:40
同學,你好
工資不發(fā),需要紅沖掉
84785023
2023 06/06 09:41
怎么做這個會計分錄呢?
84785023
2023 06/06 09:41
是去年的
小菲老師
2023 06/06 09:41
同學,你好
借:應付職工薪酬
貸:以前年度損益調(diào)整
84785023
2023 06/06 09:42
摘要應該怎么寫才好
小菲老師
2023 06/06 09:43
同學,你好
沖銷工資
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