問題已解決

老師好,上年未計提應交增值稅,現(xiàn)在計提需要說明原因,應該怎么寫說明?

84785044| 提問時間:04/09 12:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,是稅務局讓寫情況說明么,不影響報表數(shù)據(jù)的
04/09 12:51
84785044
04/09 12:52
不是稅務局,我想附在憑證后面
高輝老師
04/09 12:54
可以直接寫因遺漏,沒有轉出應交增值稅的金額為多少,補記應交增值稅等的金額多少
84785044
04/09 13:00
謝謝老師
高輝老師
04/09 13:01
不客氣,祝工作愉快
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~