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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好 之前開給客戶的是增值稅電子發(fā)票 后續(xù)因客戶用境外賬戶支付 需要開形式發(fā)票給客戶 那這種情況原來(lái)的增值稅電子發(fā)票需要紅沖嗎?
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速問速答你好,沒錯(cuò),這個(gè)是需要紅沖的
04/09 10:17
84784962
04/09 10:18
那我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候 開具發(fā)票這一列是不是就應(yīng)該是負(fù)數(shù)?
東老師
04/09 10:18
對(duì)的,那這個(gè)肯定是負(fù)數(shù)
84784962
04/09 10:18
會(huì)影響申報(bào)嗎?
東老師
04/09 10:19
這個(gè)是會(huì)影響的,負(fù)數(shù)沖減當(dāng)期申報(bào)收入
84784962
04/09 10:19
會(huì)因?yàn)槭杖胴?fù)數(shù)申報(bào)不了嗎??
東老師
04/09 10:20
沒有其他正數(shù)發(fā)票的話,這個(gè)得去稅務(wù)局申報(bào)
84784962
04/09 10:22
那是不是把開的形式發(fā)票給申報(bào)進(jìn)去就可以了?
東老師
04/09 10:22
對(duì),這么操作的話就可以了
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