問題已解決

老師好 之前開給客戶的是增值稅電子發(fā)票 后續(xù)因客戶用境外賬戶支付 需要開形式發(fā)票給客戶 那這種情況原來的增值稅電子發(fā)票需要紅沖嗎?

84784962| 提問時間:04/09 10:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,沒錯,這個是需要紅沖的
04/09 10:17
84784962
04/09 10:18
那我這個月申報的時候 開具發(fā)票這一列是不是就應該是負數?
東老師
04/09 10:18
對的,那這個肯定是負數
84784962
04/09 10:18
會影響申報嗎?
東老師
04/09 10:19
這個是會影響的,負數沖減當期申報收入
84784962
04/09 10:19
會因為收入負數申報不了嗎??
東老師
04/09 10:20
沒有其他正數發(fā)票的話,這個得去稅務局申報
84784962
04/09 10:22
那是不是把開的形式發(fā)票給申報進去就可以了?
東老師
04/09 10:22
對,這么操作的話就可以了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~