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資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)收和其他應(yīng)付出現(xiàn)負(fù)數(shù)可以嗎

84785002| 提問(wèn)時(shí)間:04/09 09:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是不可以的。需要調(diào)整成正數(shù)填寫(xiě)?
04/09 09:07
84785002
04/09 09:08
調(diào)整財(cái)務(wù)軟件里的取數(shù)公式唄
鄒老師
04/09 09:09
你好,是的,是這樣的
84785002
04/09 09:12
軟件里其他應(yīng)收的負(fù)數(shù)是不是對(duì)應(yīng)著就是其他應(yīng)付的正數(shù)
鄒老師
04/09 09:13
你好,需要看具體的明細(xì),而不是簡(jiǎn)單的直接從其他應(yīng)付款調(diào)整到其他應(yīng)收款,其他應(yīng)收款調(diào)整到其他應(yīng)付款 其他應(yīng)付款=其他應(yīng)付款明細(xì)貸方余額+其他應(yīng)收款明細(xì)貸方余額 其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款明細(xì)借方余額+其他應(yīng)付款明細(xì)借方余額
84785002
04/09 09:31
如果有一筆管理費(fèi)用,這個(gè)月錢(qián)已經(jīng)付了,下個(gè)月才開(kāi)發(fā)票,分錄怎么寫(xiě)
鄒老師
04/09 09:32
你好,根據(jù)你的描述(有一筆管理費(fèi)用,這個(gè)月錢(qián)已經(jīng)付了,下個(gè)月才開(kāi)發(fā)票) 這個(gè)月,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 下個(gè)月,借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款
84785002
04/09 09:33
報(bào)表里應(yīng)交稅費(fèi)的年初數(shù)是負(fù)數(shù)正常嗎
鄒老師
04/09 09:33
你好,是正常的,比如有留抵稅額的情況下
84785002
04/09 09:34
好的,謝謝老師
鄒老師
04/09 09:35
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
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