問題已解決

老師,一月份的賬在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候少結(jié)轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用,現(xiàn)在如何做不結(jié)轉(zhuǎn)這筆管理費(fèi)用的分錄呢?

84785036| 提問時間:04/08 20:51
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 手工做一筆結(jié)轉(zhuǎn)即可的 借本年利潤 貸管理費(fèi)用
04/08 20:51
84785036
04/08 20:58
那我報表上取的管理費(fèi)用數(shù)還要包括這部分的管理費(fèi)用嗎?
冉老師
04/08 22:13
報表上的費(fèi)用,就是實(shí)際發(fā)生的,要加上
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~