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老師,報表上的其它應(yīng)收款可能為負(fù)數(shù)嗎

84785017| 提問時間:04/08 17:22
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 報表上的其它應(yīng)收款有可能為負(fù)數(shù)
04/08 17:22
84785017
04/09 08:51
審計來審計的時候固定資產(chǎn)他們是怎么盤點的
bamboo老師
04/09 08:54
確定固定資產(chǎn)是否存在;確定固定資產(chǎn)是否歸被審計單位所有;確定固定資產(chǎn)增減變動的記錄是否完整;確定固定資產(chǎn)的計價是否恰當(dāng);確定固定資產(chǎn)的期末余額是否正確;確定固定資產(chǎn)在會計報表上的披露是否恰當(dāng)。 簡單的說就是根據(jù)固定資產(chǎn)清單 查實物 查發(fā)票 查價格 查折舊計提
84785017
04/09 09:18
盤點庫存現(xiàn)金怎么盤點呢
bamboo老師
04/09 09:28
 1、庫存現(xiàn)金盤點應(yīng)在事先不通知被審計單位相關(guān)人員的情況下突擊進(jìn)行。避免由于被審計單位相關(guān)人員了解到審計人員將要實施庫存現(xiàn)金盤點,而早有防備,致使現(xiàn)金盤點達(dá)不到預(yù)期效果。   2、實施盤點最佳時間應(yīng)選擇在營業(yè)前或營業(yè)終了后,這樣既可避免打擾被審計單位正常的經(jīng)營業(yè)務(wù),又可防止被審計單位對盤點出的問題有這樣或那樣的解釋,影響現(xiàn)金盤點預(yù)期效果。   3、組織安排庫存現(xiàn)金的清點工作前,先要求出納取出保險柜中混入屬于私人個人的錢,然后要求出納將保險柜外所有單位公款全部放入保險柜,最后封存保險柜,避免由于單位錢和出納個人錢混淆,影響最后盤點數(shù)的認(rèn)定。   4、當(dāng)現(xiàn)金存放在單位不同地點的保險柜時,應(yīng)安排幾個盤點小組同時對單位每一存放處的保險柜現(xiàn)金展開盤點,或?qū)⒚恳淮娣盘幈kU柜先做封存,然后逐一盤點。避免被審計單位在現(xiàn)金實際盤點過程中,采取拆東墻補(bǔ)西墻的辦法應(yīng)付盤點,致使此次盤點失去原有的作用,達(dá)不到預(yù)期的審計目標(biāo)。   5、審計人員應(yīng)邀請被審計單位會計主管、會計、出納等一同到盤點現(xiàn)場參與盤點及監(jiān)督工作,盤點工作一般由被審計單位出納在現(xiàn)場清點現(xiàn)金并作記錄,審計人員不直接參與盤點,只是現(xiàn)場監(jiān)督盤點。必要時審計人員可對盤點結(jié)果進(jìn)行復(fù)查,避免審計人員單獨或親自盤點產(chǎn)生一些不必要的麻煩。   6、庫存現(xiàn)金清點工作結(jié)束后,由被審計單位出納填制“庫存現(xiàn)金盤點表”,由審計人員、被審計單位會計主管及出納三方共同簽字認(rèn)證,增強(qiáng)審計證據(jù)的可靠性。避免由于“庫存現(xiàn)金盤點表”未經(jīng)被審計單位會計主管及出納簽字認(rèn)證,影響審計證據(jù)的可靠性和證明力。
84785017
04/09 11:05
我們銷售給對方材料和勞務(wù),已開票,這2張發(fā)票我們已入賬,而對方未入賬,那么審計時發(fā)給對方函證往來余額是寫我們公司的余額還是寫對方余額
bamboo老師
04/09 11:17
當(dāng)然寫自己單位余額了 您自己單位審計 怎么可能寫對方單位余額
84785017
04/09 11:25
那么哪個余額是對的
bamboo老師
04/09 12:12
自己單位余額是對的 自己看自己單位的
84785017
04/09 14:57
同一公司的往來科目合并為一個往來科目時,多結(jié)轉(zhuǎn)的話與合并前所有往來科目的總的余額是不是一樣的
bamboo老師
04/09 14:58
調(diào)整同一客戶不同會計科目后 應(yīng)該是一樣的
84785017
04/09 14:59
那如果金額多結(jié)轉(zhuǎn)了呢
bamboo老師
04/09 15:00
如果金額多結(jié)轉(zhuǎn)了? 那轉(zhuǎn)出的科目少了 轉(zhuǎn)進(jìn)的科目多了 最終應(yīng)該還是一樣的 因為您轉(zhuǎn)的時候是兩個科目 這個多 那個就少
84785017
04/09 15:04
如果預(yù)付賬款余額為借方10,結(jié)轉(zhuǎn)時是貸預(yù)付賬款15,借應(yīng)付賬款15,預(yù)付賬款多結(jié)轉(zhuǎn)了5,這樣所有往來科目的余額不變嗎
84785017
04/09 15:04
總的余額
bamboo老師
04/09 15:06
所有往來科目的余額不變 變了啊? 本來10萬 你結(jié)轉(zhuǎn)15萬 不是變成了貸方5萬了嗎?
84785017
04/09 15:09
可是加上應(yīng)付賬款余額總的余額是不變的呀
84785017
04/09 15:12
是不是不變的
bamboo老師
04/09 15:18
是不變 但是明細(xì)科目您調(diào)整錯了 都還會有余額 合計金額不變而已
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