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老師,匯算清繳時(shí)候發(fā)現(xiàn)去年成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)賬務(wù)上怎么記賬啊,然后匯算清繳怎么操作啊

84785012| 提問時(shí)間:04/08 12:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,去年成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)賬務(wù)處理是 借:庫存商品,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 匯算清繳的時(shí)候,按調(diào)整之后的成本金額填寫?
04/08 12:02
84785012
04/08 12:37
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也是這樣嗎,那利潤分配怎么記賬
鄒老師
04/08 12:54
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不是這樣。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,賬務(wù)處理是 借:庫存商品,貸:利潤分配—未分配利潤?
84785012
04/08 14:29
老師那匯算補(bǔ)稅的分錄是怎么記呢
鄒老師
04/08 14:31
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,匯算補(bǔ)稅的分錄是 借:利潤分配—未分配利潤 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
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