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職工福利費需要計提嗎?

84785012| 提問時間:04/08 11:29
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;需要的; 借管理費用-福利費貸應付職工薪酬-福利費
04/08 11:30
84785012
04/08 11:31
我發(fā)現(xiàn)上年有些福利費忘記計提了,像職工飯?zhí)檬褂玫拿簹?,那怎么辦
meizi老師
04/08 11:35
你好; 補計提; 你23年結(jié)賬沒?
84785012
04/08 11:37
結(jié)帳了,我是直接入了費用,沒有用職工薪酬來過渡
meizi老師
04/08 11:39
你好; 那你調(diào)整下即可;? ?紅沖在做正確的
84785012
04/08 11:42
紅沖之后調(diào)整入以前年度損益調(diào)整嗎
84785012
04/08 11:44
如果不紅沖有啥影響
84785012
04/08 11:45
我發(fā)現(xiàn)我23年一整年的職工飯?zhí)檬褂玫拿簹饪疃紱]有放到職工薪酬來過渡 嗚嗚嗚
meizi老師
04/08 11:48
你好; 跨年了; 你損益科目不影響 ;不走這個科目;直接做哈; 因為費用已經(jīng)計入23年了?
84785012
04/08 11:50
直接做的指用什么科目來代替?不是很懂
meizi老師
04/08 11:52
你好; 直接紅沖就行了。直接沖管理費用; 然后做正確分錄?
84785012
04/08 12:19
正確的分錄就是把管理費用換成以前年度損益調(diào)整是吧
84785012
04/08 12:20
因為我把費用分了直接成本 制造費用和管理費用的,直接紅沖也沒事嗎
meizi老師
04/08 12:23
你好; 你不涉及損益; 你只是沒走應付職工薪酬科目過度而已 ;? 不影響24年的; 除非你23年沒有做管理費用; 才是會走 以前年度損益調(diào)整科目的?
84785012
04/08 12:31
那正確的分錄是什么,借應付職工薪酬薪酬 貸銀行存款嗎
meizi老師
04/08 12:40
借管理費用,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸銀行存款,先去哄沖
84785012
04/08 13:33
好的明白了 謝謝老師
meizi老師
04/08 14:28
不客氣,希望能幫到你
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