問題已解決
前幾年收到的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項,現(xiàn)在稅務(wù)告訴不能抵扣讓整改,稅務(wù)系統(tǒng)里如何操作?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好
是什么企業(yè)會計準(zhǔn)則
04/08 11:26
84784959
04/08 12:30
是企業(yè)會計準(zhǔn)則
樸老師
04/08 12:32
同學(xué)你好
借以前年度損益調(diào)整
貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
84784959
04/08 12:38
增值稅表上轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅填哪里呀?
樸老師
04/08 12:40
同學(xué)你好
附表二里轉(zhuǎn)出就可以
84784959
04/08 15:11
不需要去改以前年度的增值稅報表吧?
樸老師
04/08 15:16
同學(xué)你好
這個不需要的
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