問題已解決

老師,我3月份應(yīng)收賬款做錯了,現(xiàn)在掛著115元,我已經(jīng)結(jié)賬了,我現(xiàn)在想用尾款去零的分錄沖掉,請問怎么做

84785046| 提問時間:04/08 09:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當(dāng)時開了發(fā)票嗎?
04/08 09:03
84785046
04/08 09:05
沒有,這是員工欠公司的,他已經(jīng)結(jié)清了,但是賬錯了。還在掛著115
84785046
04/08 09:06
我反結(jié)賬,系統(tǒng)提示,怕數(shù)據(jù)有變動,我就沒敢返回去改了,反結(jié)賬系統(tǒng)會混亂嗎
郭老師
04/08 09:07
你好,借應(yīng)收賬款、負(fù)數(shù) 貸。主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),你賬上紅沖就行。
84785046
04/08 09:17
反結(jié)賬可以用嗎?會不會系統(tǒng)數(shù)據(jù)混亂了
郭老師
04/08 09:18
你好,你可以反結(jié)賬,這個你們自己決定。
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