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老師你好,處理固定資產(chǎn),怎么做賬務(wù)處理
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速問速答清理殘值
借:固定資產(chǎn)清理
?? ? ??累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
變賣
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規(guī)模今年是1%
結(jié)轉(zhuǎn)清理余額
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
或
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入
2024 04/08 08:59
84785035
2024 04/08 09:29
老師是這樣,這個固定資產(chǎn)是分期購買,
賣的時候,分期還未還完,顧客給了一部分款,剩余部分按20個月還清,
這個怎么做賬務(wù)處理?
家權(quán)老師
2024 04/08 09:31
一樣的,把賬面有余額的科目沖平
84785035
2024 04/08 15:07
老師你好,
借,固定資產(chǎn)清理 17245
累計折舊78375
貸,固定資產(chǎn) 250800
借,銀行存款,25000
其他應(yīng)收款120000
營業(yè)外收入 27245
貸,固定資產(chǎn)清理172425
這樣做對嗎老師?我這是內(nèi)賬
家權(quán)老師
2024 04/08 15:09
內(nèi)賬跟外賬一樣,有銷售收入還是的考慮銷售的增值稅,因為那個也是得交稅。除非外賬沒做那個資產(chǎn)
84785035
2024 04/08 15:09
老師,你好,固定資產(chǎn)清理那里寫錯了,應(yīng)該是172425
84785035
2024 04/08 15:10
我問你這樣做對嗎,
外賬有外賬的會計再做
家權(quán)老師
2024 04/08 15:14
不對的,內(nèi)賬做賬也要考慮稅的問題,因為要保證做賬真實,不然就失去內(nèi)賬的意義了
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