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老師你好,處理固定資產(chǎn),怎么做賬務處理

84785035| 提問時間:04/08 08:59
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ?? ? ??累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結轉清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
04/08 08:59
84785035
04/08 09:29
老師是這樣,這個固定資產(chǎn)是分期購買, 賣的時候,分期還未還完,顧客給了一部分款,剩余部分按20個月還清, 這個怎么做賬務處理?
家權老師
04/08 09:31
一樣的,把賬面有余額的科目沖平
84785035
04/08 15:07
老師你好, 借,固定資產(chǎn)清理 17245 累計折舊78375 貸,固定資產(chǎn) 250800 借,銀行存款,25000 其他應收款120000 營業(yè)外收入 27245 貸,固定資產(chǎn)清理172425 這樣做對嗎老師?我這是內賬
家權老師
04/08 15:09
內賬跟外賬一樣,有銷售收入還是的考慮銷售的增值稅,因為那個也是得交稅。除非外賬沒做那個資產(chǎn)
84785035
04/08 15:09
老師,你好,固定資產(chǎn)清理那里寫錯了,應該是172425
84785035
04/08 15:10
我問你這樣做對嗎, 外賬有外賬的會計再做
家權老師
04/08 15:14
不對的,內賬做賬也要考慮稅的問題,因為要保證做賬真實,不然就失去內賬的意義了
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