問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)支付勞務(wù)分包費(fèi),計(jì)入那個(gè)科目 勞務(wù)費(fèi)

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:04/07 20:00
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)
04/07 20:01
84784989
04/07 20:01
需要對(duì)方開(kāi)票嗎
劉艷紅老師
04/07 20:05
要的,要開(kāi)發(fā)票的,這樣才能抵扣
84784989
04/07 21:01
我這邊收沒(méi)收到發(fā)票都是 借管理費(fèi)用 貸 銀行存款嗎
劉艷紅老師
04/07 21:02
可以先這樣做,匯算清繳調(diào)增就可以了
84784989
04/07 21:47
收到發(fā)票應(yīng)該如何做
劉艷紅老師
04/07 21:58
收到發(fā)票先把暫估的沖掉,再做正數(shù)分錄
84784989
04/07 21:59
噢噢 好的 借 管理費(fèi)用 貸銀行存款 是沒(méi)有收到發(fā)票的分錄嗎 收到發(fā)票應(yīng)該 如何沖呀
劉艷紅老師
04/07 22:31
把這個(gè)分錄做負(fù)數(shù)就可以
84784989
04/07 23:17
收到票,我借銀行存款 貸管理費(fèi)用是這樣嗎 還需要做別的嘛 老師
劉艷紅老師
04/08 10:25
收到票先把借 管理費(fèi)用 -借銀行存款+,再做借 管理費(fèi)用 貸銀行存款
84784989
04/08 10:33
我直接收到票 是借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款嗎
劉艷紅老師
04/08 10:36
是的,是的,就是這樣做的
84784989
04/08 11:12
好的 沒(méi)有收到發(fā)票也是這樣做是波 收到發(fā)票再紅沖 然后再做這筆分錄嗎?
劉艷紅老師
04/08 11:13
是的, 是的, 就是這樣的
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