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老師你好,車沒有入固定資產(chǎn),也沒有計(jì)提折舊,現(xiàn)在處理了怎么做賬務(wù)處理

84785035| 提問時(shí)間:04/07 14:47
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你的意思是車沒有在賬上體現(xiàn)嗎?
04/07 14:47
84785035
04/07 14:50
是的老師,我才接手上。他們之前沒有賬!
東老師
04/07 14:52
處理了,然后把錢就轉(zhuǎn)到公司對公賬戶了嗎?
84785035
04/07 14:53
老師是這樣的,我們欠別人的款,剛好把我們的車開上頂賬了
東老師
04/07 14:54
賬上沒有車,只能是這么做,借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入
84785035
04/07 14:55
老師,大好幾萬呢,做營業(yè)外收入嗎?老師我是內(nèi)賬
東老師
04/07 14:55
對,賬上沒車只能是這么做
84785035
04/07 14:58
老師,營業(yè)外收入,給他設(shè)置二級科目,可以叫什么?
東老師
04/07 14:59
記入到營業(yè)外收入其他就成
84785035
04/07 14:59
老師你好,要是入了固定資產(chǎn)又該怎么做賬務(wù)處理?謝謝老師
東老師
04/07 15:00
借應(yīng)付賬款? 貸固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 ?借固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 最后把差額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
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