問題已解決
老師,我入賬,借:工程施工-勞務(wù)100 進項稅額13 貸:應(yīng)付賬款113,后面做了進項稅額轉(zhuǎn)出 借:工程施工-勞務(wù)-100 貸方應(yīng)付-113 進項稅額轉(zhuǎn)出13 成本也紅沖了,借:主營業(yè)務(wù)成本-100 貸:工程施工-勞務(wù) 是不是相當(dāng)于這張發(fā)票未入賬?
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速問速答同學(xué),你好,入賬了,但是又紅沖了,相當(dāng)于成本沒有進來。
04/07 14:20
84784984
04/07 14:21
那這張發(fā)票使我們真實存在的,進項稅額不做抵扣,那還需要重新入賬嗎
桂龍老師
04/07 14:23
進項稅不抵扣,你只需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的處理就可以了
84784984
04/07 14:24
進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄我做的對嗎
桂龍老師
04/07 14:28
紅沖
借工程施工-勞務(wù)-100
進項稅 -13
貸方應(yīng)付-113
借:主營業(yè)務(wù)成本-100 貸:工程施工-勞務(wù)
重新進
借工程施工-勞務(wù)113
貸方應(yīng)付-113
借:主營業(yè)務(wù)成本113 貸:工程施工-勞務(wù) 113
84784984
04/07 14:32
是的,那這個分錄只能這樣做嗎,有簡便的嗎
桂龍老師
04/07 14:34
因為你已經(jīng)全部沖紅了,包括成本。
所以,你按照我說的,重新處理一下吧。
我再給你簡便的,怕接不上你以前的賬務(wù)處理。
84784984
04/07 14:36
以上的分錄,我可以這樣做嗎 借方:主營業(yè)務(wù)成本3000 貸方進項稅額轉(zhuǎn)出87.38 工程施工-3000
桂龍老師
04/07 14:36
同學(xué),你的數(shù)據(jù)變了
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