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以前年度進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除的部分,因?yàn)樵摴P增值稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng),所以此部分加計(jì)扣除也不能加計(jì),那這個分錄要怎么做?之前加計(jì)部分入的其他收益

84784998| 提問時(shí)間:04/07 11:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,之前是借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸其他收益做的嗎?
04/07 11:37
郭老師
04/07 11:37
如果是的話,借,以前年度損益調(diào)整。貸,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除。 借,利潤分配,未分配利潤。貸,以前年度損益調(diào)整。
84784998
04/07 11:40
那我轉(zhuǎn)出的這部分進(jìn)項(xiàng)呢?直接做費(fèi)用嗎,然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
郭老師
04/07 11:40
在申報(bào)表里面做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
84784998
04/07 11:41
是的,調(diào)整了那會的申報(bào)表,在之前的年份里做了轉(zhuǎn)出
郭老師
04/07 11:42
你好,那你把我上面的加計(jì)扣除改成進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784998
04/07 11:53
增值稅加計(jì)附加稅部分的分錄能不能也給寫一下
郭老師
04/07 11:55
你好,我上面給你寫了11:37的第二個。
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