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個體做無票收入季度不超過30萬是免征增值稅嗎

84784960| 提問時間:04/07 11:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,如果是小規(guī)模的是的
04/07 11:33
84784960
04/07 11:44
那這個成本無票的話,經(jīng)營所得匯算的時候還用調(diào)整嗎
郭老師
04/07 11:48
你好,查賬,征稅的需要
84784960
04/07 14:20
老師我申報經(jīng)營所得的時候,有1000的利潤,但是第七行有個允許扣除的個人費用及其他扣除,就不用交所得稅了,我想問這個允許扣除的個人費用是什么意思
84784960
04/07 14:20
這上面顯示的是投資者減除費用
84784960
04/07 14:21
就是這個
郭老師
04/07 14:21
投資者,扣除費用,這個是單獨的。
郭老師
04/07 14:21
這里是6萬,你截圖這個表格看一下。
84784960
04/07 14:34
老師你看一下
84784960
04/07 14:34
我知道經(jīng)營所得那個6萬
郭老師
04/07 14:35
這個就是投資者扣除費用一個月5000的。
84784960
04/07 14:48
這個跟6萬的不一樣是吧
84784960
04/07 14:48
那申報個體的收入,未開票的銷售收入,在哪一行填寫
郭老師
04/07 14:49
跟六萬一樣,因為現(xiàn)在第一季度他只有三個月: 一個月5000,所以他是15000,如果你到年底。他12個月不就是6萬了嗎。
84784960
04/07 14:54
那我這個可以修改嗎
84784960
04/07 14:55
因為我現(xiàn)在未達到15000,我想等所得稅匯算清繳的時候看看能用多少
郭老師
04/07 14:55
你要修改成多少的?
84784960
04/07 15:02
那個15000可以直接刪掉嗎?
84784960
04/07 15:02
我的意思先不用,然后等來年所得稅匯算清繳的時候再一起匯算
84784960
04/07 15:04
老師那我申報收入的時候填哪一行?我沒有開票,等于報的是無票收入
郭老師
04/07 15:05
好,你是不準備抵扣嗎?不準備抵扣的可以。
84784960
04/07 15:07
那我明年所得稅匯算的時候再一起匯算也是可以的是吧老師?那老師你幫我看下申報的時候個體的無票收入填寫哪一行
郭老師
04/07 15:07
對的是的,季度30萬以內(nèi)的第11欄。
84784960
04/07 15:13
好的老師
郭老師
04/07 15:14
不用客氣,工作愉快
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