問題已解決

老師,之前年度的城建稅申報有誤,在2023年4月份更正申報并補繳稅款及滯納金,當時未做賬務處理,說補上就行了,現(xiàn)在做2023年匯算清繳,滯納金要求調(diào)增,我應該怎么處理呢?

84785007| 提問時間:04/06 21:40
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!當時交納滯納金的時候沒有做賬戶處理嗎?
04/06 21:41
84785007
04/06 21:45
老師,是的
耿老師
04/06 21:47
你好,需要通過以前年度損益調(diào)整科目補提滯納金
84785007
04/06 21:51
補交城建稅,滯納金分錄怎么做呀?當時城建稅享受優(yōu)惠了,應該是計營業(yè)外收入了。然后稅局又說不符合優(yōu)惠條件所以才更正補繳的。
耿老師
04/06 21:54
你好!滯納金和補交稅金不是公戶付款嗎?
84785007
04/06 21:58
我也忘了呢,公戶沒有流水,要不我也不能忘入賬了,可能是當時去窗口更正的,可能刷卡或微信繳的。
耿老師
04/06 21:59
你好!借以前年度損益調(diào)整~滯納金 貸其他應付款過現(xiàn)金
84785007
04/06 22:04
借:以前年度調(diào)整——滯納金 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:現(xiàn)金 是這個意思嗎?
耿老師
04/06 22:06
你好!是的,可以這樣處理
84785007
04/06 22:09
老師,補繳的城建稅呢,分錄怎么做呀?
耿老師
04/06 22:14
你好!城建稅屬于附加稅影響損益,借以前年度損益調(diào)整~稅金及附加 貸應交稅費~應交城繳稅
84785007
04/06 22:18
借:以前年度損益調(diào)整~稅金及附加 貸:應交稅費~應交城繳稅 借:應交稅費——應交城建稅 貸:現(xiàn)金 是這樣嗎?
耿老師
04/06 22:22
你好!是的,最后把以前年度損益調(diào)整科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤就可以
84785007
04/06 22:25
老師:匯算清繳,滯納金正常調(diào)增就可以了,對吧?
耿老師
04/06 22:28
你好!是的,調(diào)增就可以
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